Orden de Compra. Nº
1754-630-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-630-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna
Parral
Impuesto
169882,35293
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DON MARIO REPUESTOS
Razón Social
COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU
R.U.T.
76.306.380-1
Sucursal
DON MARIO REPUESTOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
1
Unidad
Mantenimiento de vehículos según Presupuesto N°001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,010, 011, 012, 013, 014, 015 y N°016, con Solicitud de Compras N°586.
Mantenimiento de vehículos según Presupuesto N°001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,010, 011, 012, 013, 014, 015 y N°016, con Solicitud de Compras N°586.
$ 894.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 894.118
$ 894.118
Total Neto
$ 894.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.882
TOTAL OC
$ 1.064.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.