Orden de Compra. Nº1754-641-SE19 "Mat. Ferretería Mantenciones EX SAPU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-641-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Mat. Ferretería Mantenciones EX SAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-4-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 105161,694
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA
R.U.T. 76.875.998-7
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas1KitMateriales de ferretería para mantenciones en EX SAPU, Centro dependiente del Departamento de Salud (DETALLE DE MATERIALES EN SOLICITUD DE COMPRAS N° 308 - PRESUPUESTO N° 01486-2), ambas adjuntas a la presente Orden de Compra. Materiales de ferretería para mantenciones en EX SAPU, Centro dependiente del Departamento de Salud (DETALLE DE MATERIALES EN SOLICITUD DE COMPRAS N° 308 - PRESUPUESTO N° 01486-2), ambas adjuntas a la presente Orden de Compra. $ 614.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.981 $ 614.981
Total Neto $ 614.981
Descuento $ 61.498
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.162
TOTAL OC $ 658.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.