Orden de Compra. Nº1754-652-SE14 "Mantencion centro USAF Buenos Aires"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-652-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantencion centro USAF Buenos Aires
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-29-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430
Comuna Parral
Impuesto 21230,6
Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el metro
Razón Social GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO
R.U.T. 51.043.790-k
Sucursal el metro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMateriales arreglo Casino y mantención Usaf B. AiresMateriales arreglo Casino y mantención Usaf B. Aires $ 120.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.151 $ 120.151
Total Neto $ 120.151
Descuento $ 8.411
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.231
TOTAL OC $ 132.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.