Orden de Compra. Nº1754-661-SE22 "Materiales varios Sector Amarillo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-661-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales varios Sector Amarillo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 47400,63
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadChapa tubular (PRODUCTO REFERENCIAL) DETALLE DE MATERIALES PARA SECTOR AMARILLO EN PRESUPUESTOS N°1929, 1930, 1931, 1932, 1933 y 1938 Y SOLICITUDES DE COMPRAS N° 476, 478, 479, 480,481 y 485. Chapa tubular (PRODUCTO REFERENCIAL) DETALLE DE MATERIALES PARA SECTOR AMARILLO EN PRESUPUESTOS N°1929, 1930, 1931, 1932, 1933 y 1938 Y SOLICITUDES DE COMPRAS N° 476, 478, 479, 480,481 y 485. $ 277.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.197 $ 277.197
Total Neto $ 277.197
Descuento $ 27.720
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.401
TOTAL OC $ 296.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.