Orden de Compra. Nº1754-704-SE19 "Insumos varios de enfermería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-704-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos varios de enfermería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 60 días, una vez recepcionada la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
Comuna Parral
Impuesto 91152,5
Dirección de Envío de la Factura CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131613
Productos para el cuidado de la piel5UnidadCrema humectante frasco 400mlLUBRIDERM, CREMA LIQUIDA, EXTRA HUMECTANTE, 400 ML $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100000UnidadBolsa papel blanca 1/4 kiloBOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 390.000
45141502
Fijador20UnidadFijador citológico spray 100mlFIJADOR CITOLOGICO SPRAY, ENVASE METALICO 100 cc. MARCA C.C.G. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 479.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.152
TOTAL OC $ 570.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.