Orden de Compra. Nº1754-708-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-708-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 78006,78
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE ELENA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA
R.U.T. 76.867.795-6
Sucursal SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel800UnidadCinta de encomienda transparente.Cinta de encomienda transparente. $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.200 $ 227.200
14121501
Cartón blanqueado100UnidadPliegos de cartón forrado.Pliegos de cartón forrado. $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
44121708
Marcadores20UnidadCajas destacador amarillo x 12 unidades.Cajas destacador amarillo x 12 unidades. $ 2.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.680 $ 47.680
60121112
Cartón piedra100UnidadPliegos de cartón piedra de 55x77cms x 2mm.Pliegos de cartón piedra de 55x77cms x 2mm. $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCuadernos universitarios de 100 hojas matemáticas.Cuadernos universitarios de 100 hojas matemáticas. $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
Total Neto $ 456.180
Descuento $ 45.618
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.007
TOTAL OC $ 488.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.