Orden de Compra. Nº1754-862-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-862-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-5-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011/215-22-06-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 137789,9152
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE FUENTES GATICA
Razón Social Jorge Fuentes Gatica
R.U.T. 6.099.704-7
Sucursal JORGE FUENTES GATICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1KitMantenimiento ambios de aceite y fluidos de móviles de Departamento de Salud según Presupuestos N°11/22 de fecha 18/08/22, 12/22 de fecha 20/08/22, 13/22 de fecha 20/08/22 y 14/22 de fecha 27/08/22 según solicitud de compras N°608.Mantenimiento ambios de aceite y fluidos de móviles de Departamento de Salud según Presupuestos N°11/22 de fecha 18/08/22, 12/22 de fecha 20/08/22, 13/22 de fecha 20/08/22 y 14/22 de fecha 27/08/22 según solicitud de compras N°608. $ 725.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.210 $ 725.210
Total Neto $ 725.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.790
TOTAL OC $ 863.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.