Orden de Compra. Nº1754-866-SE19 "Capacitación COSAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-866-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Capacitación COSAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 8316,9023
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T. 6.264.537-7
Sucursal RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152004
Platos domésticos4UnidadSet de platos plasticos x 10 unidades.Set de platos plasticos x 10 unidades. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
52151704
Cucharas domésticas4UnidadSet de cucharitas plásticas.Set de cucharitas plásticas. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111705
Servilletas de papel8UnidadPaquete de galletasPaquete de galletas $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
50181907
Masa de galletas congelada3UnidadTortas de yogurt.Tortas de yogurt. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.916
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNectar Watts de 1,5 litros.Nectar Watts de 1,5 litros. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5UnidadPaquete de vasos x 10 unidades.Paquete de vasos x 10 unidades. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEdulcorante Daily stevia de 270 ml.Edulcorante Daily stevia de 270 ml. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
50201713
Bolsitas de te1UnidadCaja de té negro Supremo x 50 bolsitas.Caja de té negro Supremo x 50 bolsitas. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
50201706
Café1UnidadNescafé de 170 gramos.Nescafé de 170 gramos. $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
52151703
Tenedores domésticos4UnidadSet tenedores x 10 unidades.Set tenedores x 10 unidades. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 43.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.317
TOTAL OC $ 52.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.