Orden de Compra. Nº
1754-866-SE19
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Capacitación COSAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-866-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
Capacitación COSAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
Comuna
Parral
Impuesto
8316,9023
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Aníbal Pinto N° 1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Razón Social
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
R.U.T.
6.264.537-7
Sucursal
RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152004
Platos domésticos
4
Unidad
Set de platos plasticos x 10 unidades.
Set de platos plasticos x 10 unidades.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
52151704
Cucharas domésticas
4
Unidad
Set de cucharitas plásticas.
Set de cucharitas plásticas.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
14111705
Servilletas de papel
8
Unidad
Paquete de galletas
Paquete de galletas
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.168
$ 4.168
50181907
Masa de galletas congelada
3
Unidad
Tortas de yogurt.
Tortas de yogurt.
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.917
$ 19.916
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
Nectar Watts de 1,5 litros.
Nectar Watts de 1,5 litros.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5
Unidad
Paquete de vasos x 10 unidades.
Paquete de vasos x 10 unidades.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
Edulcorante Daily stevia de 270 ml.
Edulcorante Daily stevia de 270 ml.
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
Caja de té negro Supremo x 50 bolsitas.
Caja de té negro Supremo x 50 bolsitas.
$ 1.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.756
$ 1.756
50201706
Café
1
Unidad
Nescafé de 170 gramos.
Nescafé de 170 gramos.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
52151703
Tenedores domésticos
4
Unidad
Set tenedores x 10 unidades.
Set tenedores x 10 unidades.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 43.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.317
TOTAL OC
$ 52.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.