Orden de Compra. Nº1754-892-SE23 "MANTENCIÓN TUBERIA FARMACIA CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-892-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN TUBERIA FARMACIA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 4640,56
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santa Mónica
Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA
R.U.T. 76.875.998-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Santa Mónica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1Kit1 CODO DE 20 MM PVC ( PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°3171 DE FECHA 14/06/2023 Y SOLICITUD DE COMPRA N°621) PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS EN CESFAM ARRAU MÉNDEZ UNIDAD DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PARRAL.1 CODO DE 20 MM PVC ( PRODUCTO REFERENCIAL DETALLE EN COTIZACIÓN N°3171 DE FECHA 14/06/2023 Y SOLICITUD DE COMPRA N°621) PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS EN CESFAM ARRAU MÉNDEZ UNIDAD DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PARRAL. $ 27.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.138 $ 27.138
Total Neto $ 27.138
Descuento $ 2.714
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.641
TOTAL OC $ 29.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.