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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1754-920-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1754-1-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Parral |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Anibal Pinto Nº1189 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69.130.700-k |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
19514,1191 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N°1189, Parral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
el metro |
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Razón Social |
GATICA GARRIDO WILSON Y OTRO
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R.U.T. |
51.043.790-k |
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Sucursal |
el metro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142108
| Tubería de bronce | 1 | Unidad | 15 Codos de bronce de 1/2" (Producto referencial, detalle en cotización adjunta) | 15 Codos de bronce de 1/2" (Producto referencial, detalle en cotización adjunta) |
$ 114.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.118
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$ 114.118
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Total Neto
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$ 114.118
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Descuento
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$ 11.412
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.514
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$ 122.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.