Orden de Compra. Nº
1754-924-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1754-924-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1754-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Parral
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 45 días, una vez recepcionada la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69.130.700-k
Dirección de Facturación
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
Comuna
Parral
Impuesto
115698,6
Dirección de Envío de la Factura
CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social
B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T.
96.756.540-7
Sucursal
B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas
10
Unidad
Aposito alginato con plata láminas 10x10
6211010 ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM CAJAX10 Vencimiento:15.03.2023
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
42311514
Vendajes germicidas
10
Unidad
Aposito espuma hidrofilica no adhesiva con silicona láminas 10x10cm.
5291010 ASKINA DRESSIL 10X10 CM CAJAX10 Vencimiento:28.02.2021
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
51191902
Suplementos de aminoácidos
700
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 100ml
1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CJ.X 50 Vencimiento:06.06.2022
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
51191902
Suplementos de aminoácidos
100
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 250ml
1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CJ.X 20 Vencimiento:28.09.-2021
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
51191902
Suplementos de aminoácidos
240
Unidad
Suero fisiológico 0,9% 500ml
1021120102207 CL.DE SODIO 0.9%500 ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:26-04-2021
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.200
$ 91.200
51191902
Suplementos de aminoácidos
24
Unidad
Suero glucosado 5% 500ml
1021120103207 GLUCOSA 5%-500ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:30.04.2022
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
10
Unidad
Solución limpieza heridas 350ml.
400591 PRONTOSAN SOLUCI+N. ENVASE CON 350 ML CAJAX10 Vencimiento:31.03.2021
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
Total Neto
$ 608.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.699
TOTAL OC
$ 724.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.