Orden de Compra. Nº1754-924-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-924-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-22-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Considerando los procedimientos Administrativos, registros y gestión de pago de cada factura y la recepción de los recursos provenientes del Servicio de Salud Del Maule, se Cancelará en un periodo máximo de 45 días, una vez recepcionada la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
Comuna Parral
Impuesto 115698,6
Dirección de Envío de la Factura CESFAM Arrau Méndez, Calle 3 Sur N° 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas10UnidadAposito alginato con plata láminas 10x106211010 ASKINA CALGITROL AG 10 X 10 CM CAJAX10 Vencimiento:15.03.2023 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
42311514
Vendajes germicidas10UnidadAposito espuma hidrofilica no adhesiva con silicona láminas 10x10cm.5291010 ASKINA DRESSIL 10X10 CM CAJAX10 Vencimiento:28.02.2021 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
51191902
Suplementos de aminoácidos700UnidadSuero fisiológico 0,9% 100ml1021120102202 CL.DE SODIO 0.9%100 ML ECOFLAC CJ.X 50 Vencimiento:06.06.2022 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
51191902
Suplementos de aminoácidos100UnidadSuero fisiológico 0,9% 250ml1021120102205 CL.DE SODIO 0.9%250 ML ECOFLAC CJ.X 20 Vencimiento:28.09.-2021 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51191902
Suplementos de aminoácidos240UnidadSuero fisiológico 0,9% 500ml1021120102207 CL.DE SODIO 0.9%500 ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:26-04-2021 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
51191902
Suplementos de aminoácidos24UnidadSuero glucosado 5% 500ml1021120103207 GLUCOSA 5%-500ML ECOFLAC CJ.X 24 Vencimiento:30.04.2022 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas10UnidadSolución limpieza heridas 350ml.400591 PRONTOSAN SOLUCI+N. ENVASE CON 350 ML CAJAX10 Vencimiento:31.03.2021 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 608.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.699
TOTAL OC $ 724.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.