Orden de Compra. Nº1754-97-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-6-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-97-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1754-6-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1754-6-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra Mario Mujica Nº 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Mario Mujica Nº 430
Comuna Parral
Impuesto 11191
Dirección de Envío de la Factura Mario Mujica Nº 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL
Razón Social PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO
R.U.T. 13.065.921-7
Sucursal ABASTECEDORA IMPORTADORA CAMILA-PROVEEDOR INTEGRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadSierra Circular. Leer especificaciones en Bases adjuntas.-  $ 58.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900
Total Neto $ 58.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.191
TOTAL OC $ 70.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.