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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1755-124-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. SOL19_EDUC26_CMC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
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R.U.T. |
60.901.009-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
22493,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2026 |
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 30 | Botella | 30 BOTELLAS DE CLORO 1 LT PARA ASEO E HIGIENE. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.500
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$ 16.500
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53131608
| Jabones | 15 | Litro | 15 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTELLA 1 LITRO. | |
$ 1.959,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.385
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$ 29.385
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Rollo | 20 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL 100 METROS. | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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14111704
| Papel higiénico | 100 | Rollo | 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 20 METROS. | |
$ 435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.500
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$ 43.500
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Total Neto
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$ 118.385
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.493
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$ 140.878
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.