Orden de Compra. Nº1755-124-AG26 "ARTICULOS DE ASEO. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. SOL19_EDUC26_CMC."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-124-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. SOL19_EDUC26_CMC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 22493,15
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30Botella30 BOTELLAS DE CLORO 1 LT PARA ASEO E HIGIENE.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
53131608
Jabones15Litro15 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTELLA 1 LITRO.  $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.385 $ 29.385
14111703
Toallas de papel20Rollo20 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL 100 METROS.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111704
Papel higiénico100Rollo100 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 20 METROS.  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 118.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.493
TOTAL OC $ 140.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.