Orden de Compra. Nº1755-18-AG26 "INSUMOS ALIMENTACION PROYECTOS A.T.P EPJA SAAT 2026 CEIA PABLO NERUDA TALCA. SOL004_EDUC26_JCC."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION PROYECTOS A.T.P EPJA SAAT 2026 CEIA PABLO NERUDA TALCA. SOL004_EDUC26_JCC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 173929,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151706
Palillos10BolsaREVOLVEDOR DE MADERA PARA EL CAFÉ. 500 UDS C/B.  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50BolsaVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVIT DE 6 ONZAS C/U. 100 UDS C/B.  $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
50201713
Bolsitas de te30Caja100 BOLSAS C/C.SE SUGIERE MARCA SUPREMO PREMIUM O SIMILAR CALIDAD.  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadENDULZANTE. SE SUGIERE MARCA IANSA O SIMILAR CALIDAD.  $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
50201709
Café instantáneo40Tarro400 GRS C/T. SE SUGIERE MARCA NESCAFÉ O SIMILAR CALIDAD.  $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.600 $ 393.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales80kilogramoAZUCAR. SE SUGIERE MARCA IANSA O SIMILAR.  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
Total Neto $ 915.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.930
TOTAL OC $ 1.089.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.