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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1755-275-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO JORNADA COHESION SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
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R.U.T. |
60.901.009-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
60033,6141 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2011 |
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Proveedor |
Residencial Longavi |
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Razón Social |
LEONARDO MARCELO MANCILLA LATRACH
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R.U.T. |
12.078.123-5 |
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Sucursal |
Residencial Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Cena para 4p (07.09.11), almuerzo y cena para 10p (08.09.11), almuerzo para 10p (09.09.11) | |
$ 131.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.092
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$ 131.092
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Coffee break mañana y tarde para 10p X2 (08.09.11 y 09.09.11) | |
$ 67.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.227
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$ 67.227
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90111802
| Habitación doble | 1 | Unidad | Alojamiento para 4p (07.09.11) y alojamiento para 10p (08.09.11). | |
$ 117.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.647
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 315.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.034
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$ 376.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.