Orden de Compra. Nº1755-279-AG21 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE+ALMUERZO) PARA JORNADA DE ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC) [LFOR]"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-279-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE+ALMUERZO) PARA JORNADA DE ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SAC) [LFOR]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 808 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 79420
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONICA ISABEL
Razón Social monica mena martinez
R.U.T. 14.441.334-2
Sucursal MONICA ISABEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering22UnidadCoffee break (en cajas individuales) a las 9:30 hrs.CAFÉ, TE, INFUSIONES AZUCAR, ENDULZANTE JUGO PULPA ( FRAMBUESA- PIÑA) AGUA MINERAL FRUTAS TROZADAS DE LA ESTACION TIPO BUFEET 1 YOUGURT LIGHT GRANOLA 1 TROZO DE PIE DE LIMON 3 TAPADITOS (AVE LECHUGA- CARNE TOMATE- HUEVO JAMON) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
90101603
Servicios de catering22UnidadAlmuerzo (entrada, plato de fondo, ensalada, postre, jugo y/o bebida) a las 13:30 hrs.AGREGADO CON POLLO O CARNE A LA OLLA ENSALADA SURTIDA JUGO O BEBIDA DE 350 C.C PAN PEBRE Y MANTEQUILLA POSTRE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.420
TOTAL OC $ 497.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.441.334-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.244.095-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.