Orden de Compra. Nº1755-326-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD Nº21 JORNADA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TORNO A ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS SOL2023_EDUC_157 (RSA)"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-326-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD Nº21 JORNADA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TORNO A ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS SOL2023_EDUC_157 (RSA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1755-48-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 693 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCIA MARIELA CONTRERAS SOBARZO
Razón Social MARCIA MARIELA CONTRERAS SOBARZO
R.U.T. 17.400.578-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCIA MARIELA CONTRERAS SOBARZO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering80Unidad no definida80 COFFE MEJORADO SIN MOBILIARIO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.