Orden de Compra. Nº1755-387-AG25 " Insumos de alimentación. Plan de hidratación actividades PIAP- WINTER CAMP 2025 SOL104_EDUC25_CMC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-387-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de alimentación. Plan de hidratación actividades PIAP- WINTER CAMP 2025 SOL104_EDUC25_CMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 839 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 43559,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kamitania
Razón Social KAMITANIA SPA
R.U.T. 76.776.328-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kamitania
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1Caja1 Caja de sobres de café instantáneo. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales100Unidad100 Sachet individuales de azúcar de 5 gramos. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50201712
Bebidas de Té2Caja2 Cajas de 50 unidades de Té. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 3.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
50201710
Té de hierbas2Caja2 Cajas de 20 bolsitas de té de yerbas surtido. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 Endulzante liquido de 180ml. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 5.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
50202301
Agua5Bidón5 Bidones de agua sin gas de 5 litros. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
53121701
Porta documentos100Unidad100 Porta credenciales transparentes con lanyard colore. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad100 Vasos de poli papel con tapa de 8 o 12 onza. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios1Unidad1 Botiquín para 50 personas. LEER DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 229.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.559
TOTAL OC $ 272.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.