Orden de Compra. Nº1755-59-AG26 "INSUMOS ALIMENTACION. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. CEIA CURICO. SOL015_EDUC26_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-59-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTACION. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE A.T.P A E.E EPJA SAAT 2026. CEIA CURICO. SOL015_EDUC26_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 83945,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25BotellaENDULZANTE LIQUIDO SACARINA BOTELLA. 270 ML  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.750 $ 32.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20UnidadSABORIZANTE PARA LECHE MILO POLVO CHOCOLATE 1000 GRS C/U  $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
50201709
Café instantáneo20TarroTRADICION 400 GRS. SE SUGIERE NESCAFE  $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3PaqueteVASOS DE POLIPAPEL 8 OZ PARA CAFE. PACK DE 100 UDS C/P  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.470 $ 13.470
Total Neto $ 441.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.946
TOTAL OC $ 525.766


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.894.342-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.