Orden de Compra. Nº1756-131-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1756-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1756-131-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1756-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VIII Región
Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION
R.U.T. 60.901.010-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 891 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION
R.U.T. 60.901.010-k
Dirección de Facturación San Martin 1062
Comuna Concepción
Impuesto 48773
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOEL ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUBLICADA Y/O COORDINAR CON LA CONTRAPARTE TÉCNICA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora YM Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA YM SPA
R.U.T. 78.223.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora YM Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaInsumos para café, detalle en especificaciones técnicas adjuntas.  $ 143.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.900 $ 143.900
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaInsumos para camarines damas. Detalle en especificaciones técnicas adjuntas.  $ 112.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
Total Neto $ 256.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.773
TOTAL OC $ 305.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.