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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1756-208-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1756-189-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINEDUC ADMINISTRACION VIII REGION
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R.U.T. |
60.901.010-k |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
164435,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 4 | Bidón | 4 bidones de 5 litros c/u de acuerdo a lo indicado en archivo adjunto | |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.200
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$ 17.200
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14111704
| Papel higiénico | 55 | Paquete | 55 pqtes de 6 rollos c/u de acuerdo a lo indicado en archivo adjunto | |
$ 9.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 528.000
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$ 528.000
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14111703
| Toallas de papel | 35 | Paquete | 35 pqtes de 2 rollos c/u de acuerdo a lo indicado en archivo adjunto | |
$ 9.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.250
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$ 320.250
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Total Neto
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$ 865.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.436
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$ 1.029.886
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.