Orden de Compra. Nº1757-11650-SE08 "Scpra 2449/2008, jornada Programa EIB"
Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1757-11650-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Scpra 2449/2008, jornada Programa EIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1757-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración X Región
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 667785,02
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadArriendo de salón para 80 personas, con Data Show, telón y computador.Arriendo de salón para 80 personas, con Data Show, telón y computador. $ 143.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.218 $ 143.218
30222507
Hotel80UnidadServicio de alojamiento.Servicio de alojamiento. $ 10.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600
30222507
Hotel160UnidadServicio de desayuno.Servicio de desayuno. $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.760 $ 369.760
30222507
Hotel160UnidadServicio de almuerzo.Servicio de almuerzo. $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.520 $ 655.520
30222507
Hotel160UnidadServicio de cena.Servicio de cena. $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.520 $ 655.520
30222507
Hotel320UnidadServicio de café.Servicio de café. $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.040 $ 367.040
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos1GlobalOtros (devolución de pasajes)Otros (devolución de pasajes) $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 3.514.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 667.785
TOTAL OC $ 4.182.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.