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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1757-11650-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Scpra 2449/2008, jornada Programa EIB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1757-22-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Mineduc Administración X Región |
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Razón Social |
Mineduc Administración X Región
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R.U.T. |
60.901.012-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Edificio Intendencia 480 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Mineduc Administración X Región
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R.U.T. |
60.901.012-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
667785,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Eugenia Muñoz Santibañez |
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Razón Social |
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
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R.U.T. |
7.201.274-7 |
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Sucursal |
María Eugenia Muñoz Santibañez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Arriendo de salón para 80 personas, con Data Show, telón y computador. | Arriendo de salón para 80 personas, con Data Show, telón y computador. |
$ 143.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.218
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$ 143.218
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30222507
| Hotel | 80 | Unidad | Servicio de alojamiento. | Servicio de alojamiento. |
$ 10.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 873.600
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$ 873.600
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30222507
| Hotel | 160 | Unidad | Servicio de desayuno. | Servicio de desayuno. |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.760
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$ 369.760
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30222507
| Hotel | 160 | Unidad | Servicio de almuerzo. | Servicio de almuerzo. |
$ 4.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 655.520
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$ 655.520
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30222507
| Hotel | 160 | Unidad | Servicio de cena. | Servicio de cena. |
$ 4.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 655.520
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$ 655.520
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30222507
| Hotel | 320 | Unidad | Servicio de café. | Servicio de café. |
$ 1.147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 367.040
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$ 367.040
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78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos | 1 | Global | Otros (devolución de pasajes) | Otros (devolución de pasajes) |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 3.514.658
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 667.785
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$ 4.182.443
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.