Orden de Compra. Nº1757-11712-SE08 "Scpra 2476/2008, jornada reinserción educativa."
Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1757-11712-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Scpra 2476/2008, jornada reinserción educativa.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1757-22-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración X Región
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 407170
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELES COLONOS DEL SUR S A
Razón Social HOTELES COLONOS DEL SUR S A
R.U.T. 79.887.890-5
Sucursal HOTELES COLONOS DEL SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel6UnidadAlojamiento, habitación single superior con desayuno.Alojamiento, habitación single superior con desayuno. $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
30222507
Hotel63UnidadAlojamiento, habitación doble superior con desayuno.Alojamiento, habitación doble superior con desayuno. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.500 $ 913.500
30222507
Hotel120UnidadServicio de cafetería.Servicio de cafetería. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30222507
Hotel69UnidadServicio de cena.Servicio de cena. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
30222507
Hotel60UnidadServicio de almuerzo.Servicio de almuerzo. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
30222507
Hotel2UnidadArriendo de Data Show.Arriendo de Data Show. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30222507
Hotel2UnidadArriendo de salón.Arriendo de salón. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 2.143.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 407.170
TOTAL OC $ 2.550.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.