Orden de Compra. Nº
1757-327-SE07
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Scpra 2052/2007 Jornada Pasantías Nacionales.
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Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración X Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1757-327-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
Scpra 2052/2007 Jornada Pasantías Nacionales.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
La Secretaría Ministerial de Educación, Región de Los Lagos, requiere servicios de arriendo de salón para 50 personas, alojamiento, alimentación y devolución de pasajes, para los días 19-20 y 21-06-2007.
Proveniente de Licitación
1757-11-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración X Región
Razón Social
Mineduc Administración X Región
R.U.T.
60.901.012-6
Dirección de Unidad de Compra
Edificio Intendencia 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Mineduc Administración X Región
R.U.T.
60.901.012-6
Dirección de Facturación
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
Comuna
-1
Impuesto
445458,7164
Dirección de Envío de la Factura
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Inv. e Inmob. Maragaño Merchant y Cia. Ltda.
R.U.T.
77.200.550-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
140
Unidad
Servicios de catering
Servicio de cafeteria, días 21 y 22-06-2007.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
90111501
Hoteles
90
Unidad
Hoteles
Almuerzo, días 20 y 21-06-2007
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 415.980
$ 415.980
90111501
Hoteles
90
Unidad
Hoteles
Cena, dias 19 y 20-06-2007
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 415.980
$ 415.980
90111501
Hoteles
90
Unidad
Hoteles
Alojamiento, habitación doble, días 19 y 20-06-2007.
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 907.560
$ 907.564
90111501
Hoteles
1
Unidad
Hoteles
Arriendo de sala para reuniones, con equipamiento audiovisual.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
90111501
Hoteles
1
Global
Hoteles
Otros (traslado de personas, reintegro de pasajes, materiales de oficina, etc.)
$ 487.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487.395
$ 487.395
Total Neto
$ 2.344.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 445.459
TOTAL OC
$ 2.789.979
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.