Orden de Compra. Nº1757-350-SE11 "Scpra N° 2113/2011, Jornada de Trabajo"
Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1757-350-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Scpra N° 2113/2011, Jornada de Trabajo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1757-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración X Región
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9583,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Di Piazza
Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL
R.U.T. 76.616.220-7
Sucursal Comercial Di Piazza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40Unidad Servicio de Colación $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.440
Total Neto $ 50.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.584
TOTAL OC $ 60.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.