Orden de Compra. Nº1757-468-SE09 "Scpra 2101/2009, jornada tema género."
Recuerde que el responsable del pago es Mineduc Administración X Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1757-468-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Scpra 2101/2009, jornada tema género.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1757-6-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración X Región
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Mineduc Administración X Región
R.U.T. 60.901.012-6
Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 243884
Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELES COLONOS DEL SUR S A
Razón Social HOTELES COLONOS DEL SUR S A
R.U.T. 79.887.890-5
Sucursal HOTELES COLONOS DEL SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel4UnidadAlojamiento, habitación single standar.Alojamiento, habitación single standar. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
30222507
Hotel24UnidadAlojamiento, habitación doble standar.Alojamiento, habitación doble standar. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
30222507
Hotel2UnidadArriendo de Data Show.Arriendo de Data Show. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30222507
Hotel2UnidadArriendo de notebook.Arriendo de notebook. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30222507
Hotel60UnidadServicio de almuerzo.Servicio de almuerzo. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
30222507
Hotel24UnidadServicio de cena.Servicio de cena. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
30222507
Hotel2UnidadArriendo de salón, días 01 y 02-09-2009.Arriendo de salón, días 01 y 02-09-2009. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
30222507
Hotel90UnidadServicio de café, alternativa 2.Servicio de café, alternativa 2. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 1.283.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.884
TOTAL OC $ 1.527.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.