|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1757-615-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Scpra 2487/2012, reunión |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Mineduc Administración X Región |
|
Razón Social |
Mineduc Administración X Región
|
|
R.U.T. |
60.901.012-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Edificio Intendencia 480 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Mineduc Administración X Región
|
|
R.U.T. |
60.901.012-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
26714 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-12-2012 |
|
|
|
Proveedor |
HOTELERA MARES Y LAGOS DEL SUR S.A. |
|
Razón Social |
HOTELERA MARES Y LAGOS DEL SUR S A
|
|
R.U.T. |
96.932.160-2 |
|
Sucursal |
HOTELERA MARES Y LAGOS DEL SUR S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3 672479 | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3; Código: ;Región : X
|
$ 7.030,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.600
|
$ 140.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.714
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 167.314
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.