Orden de Compra. Nº1758-118-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-95-COT25 MATERIALES FERIA VINCULACION EDUCACION-EMPRESA LICEO POLITECNICO AYSEN MARCO DIA DE LA EDUCACION TP"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-118-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-95-COT25 MATERIALES FERIA VINCULACION EDUCACION-EMPRESA LICEO POLITECNICO AYSEN MARCO DIA DE LA EDUCACION TP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 451 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Chile SpA
Razón Social TRANSPORTES CHILE SPA
R.U.T. 77.448.127-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121533
Borradores de vinilo2Unidad02 ROLLOS DE VINILO ADHESIVO DE IMPRESION BLANCO BRILLANTE DE 1,52 MTS. X 50 MTS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
73151801
Servicios de laminado1Unidad01 ROLLO DE LAMINADO EN FRIO MATE 35 CMS DE ANCHO X 20 MTS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE DOBLE FAZ A4 180 GRS. 50 HOJAS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
14121812
Papel fotográfico5Unidad05 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY BRILLANTE A4 230 GRS. 50 HOJAS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
14121812
Papel fotográfico2Unidad02 PAQUETES PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY BRILLANTE A3+ 33X48 230 GRS. 50 HOJAS.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.