Orden de Compra. Nº1758-32-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 28405
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repostería Isabel
Razón Social REPOSTERÍA ISABEL PONCE BALBOA E.I.R.L.
R.U.T. 77.323.146-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repostería Isabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería23UnidadEL SERVICIO A CONTRATAR DEBERÁ CONSIDERAR A LO MENOS LO SIGUIENTE: - JUGO, TÉ, CAFÉ DE GRANO, LECHE SIN LACTOSA, FRUTA (BROCHETAS O PICADA), 2 MINI SANDWICH O TAPADITOS SALADOS POR PERSONA, ALTERNATIVAS DULCES POR PERSONA, FRUTOS SECOS U OTRA SUGERENCIA DELPROVEEDOR. LOS HORARIOS INDICADOS SON REFERENCIALES PUDIENDO EXISTIR DIFERENCIAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR LAS CUALES SERÁN INFORMADAS OPORTUNAMENTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN SANITARIA .  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
Total Neto $ 149.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.405
TOTAL OC $ 177.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.