Orden de Compra. Nº1758-538-SE15 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-538-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 238
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 25250,7986
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICOM LTDA
Razón Social SERVICOM LIMITADA
R.U.T. 76.074.982-6
Sucursal SERVICOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas5Unidad no definida   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.870 $ 34.874
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida   $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.760 $ 40.756
44121705
Portaminas5Unidad no definida   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
44121705
Portaminas5Unidad no definida   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
44121802
Líquido corrector10Unidad no definida   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
43201801
Unidades de discos flexibles6Unidad no definida   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.706
Total Neto $ 132.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.251
TOTAL OC $ 158.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.