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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1758-538-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
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R.U.T. |
60.901.013-4 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 238 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
25250,7986 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICOM LTDA |
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Razón Social |
SERVICOM LIMITADA
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R.U.T. |
76.074.982-6 |
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Sucursal |
SERVICOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 5 | Unidad no definida | | |
$ 3.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.330
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$ 19.328
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | | |
$ 3.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.870
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$ 34.874
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad no definida | | |
$ 4.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.760
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$ 40.756
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44121705
| Portaminas | 5 | Unidad no definida | | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.890
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$ 1.891
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44121705
| Portaminas | 5 | Unidad no definida | | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.941
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44121802
| Líquido corrector | 10 | Unidad no definida | | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 6 | Unidad no definida | | |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.708
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$ 24.706
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Total Neto
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$ 132.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.251
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$ 158.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.