|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1758-596-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
|
|
R.U.T. |
60.901.013-4 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 238 |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
206559 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 238 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Surgraf Ltda. |
|
Razón Social |
DISENADORES DEL SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.002.966-1 |
|
Sucursal |
Surgraf Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | | (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $120795; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(152)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 100.000(10)
|
$ 1.087.152,00
|
$ 0,00
|
$ 120.795,00
|
$ 1.087.152
|
$ 1.207.947
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.207.947
|
|
Descuento
|
$ 120.795
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 206.559
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.293.711
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.