Orden de Compra. Nº1758-74-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-60-COT25 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA JORNADAS SECREDUC."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-60-COT25 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA JORNADAS SECREDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 16462,93
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura3Unidad03 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA 50X70 CMS.  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689
14111704
Papel higiénico1Pack01 PACK DE 06 UNIDADES PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 250 MTS.  $ 16.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.177 $ 16.177
14111703
Toallas de papel3Pack03 PACK DE 02 UNIDADES DE TOALLA PAPEL DE 250 MTS.  $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.469
14111518
Fichas1Caja01 CAJA DE PORTA CREDENCIALES TRANSPARENTES.  $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
44121801
Cinta correctora5Unidad05 CORRECTOR CINTA  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.245
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidad02 CINTAS ADHESIVAS BEIGE 18MM X 25 MTS.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
44122011
Carpetas para archivos25Unidad25 CARPETAS PLASTIFICADAS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1Caja01 CAJA DE LAPICES TINTA AZUL PUNTA FINA. (50 UNIDADES)  $ 12.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.199 $ 12.199
55121616
Banderitas autoadhesivas10Sachet10 SET DE BANDERITAS FLECHAS ADHESIVAS.  $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
Total Neto $ 86.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.463
TOTAL OC $ 103.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.