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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1759-226-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS DE PRODUCCION JORNADA REGIONAL LCPOA MEMO 93 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
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R.U.T. |
60.901.014-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
956840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2025 |
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Proveedor |
FERRECOF |
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Razón Social |
FERRECOF SPA
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R.U.T. |
77.606.315-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRECOF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | servicio de producción de acuerdo con lo que se indica con el objetiVo de asegurar la participación de educadores en Jornada Regional de levantamiento curricular LCPOA
REQUISITOS DE PROVEEDOR EN DOCUMENTO ADJUNTO / MAS DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS
• 3 traslados aéreos Puerfo Williams-Punta Arenas-Puerto Williams
• 5 traslados natales-Punta Arencis-Natales
• 10 traslados aéreos Punta Arenas- Santiago-Punta Arenas
MAS SERVICIOS DE TRANSFERS | |
$ 5.036.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.036.000
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$ 5.036.000
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Total Neto
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$ 5.036.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 956.840
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$ 5.992.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.