Orden de Compra. Nº1759-290-AG25 "ASQUISICION DE MATERIALES 1759-107-COT25 JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ASQUISICION DE MATERIALES 1759-107-COT25 JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 598 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14164,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10UnidadPLUMONES PERMANENTES ROSADO, VERDE Y MORADO  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
60121518
Lápices de grafito12UnidadLAPICES GRAFITO HB  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
14111525
Papel multiuso2UnidadOPALINA - TELA, 250 GRS, RESMA CARTA 21.6x27.9 100 HJS.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
44102801
Plastificadoras1UnidadPLASTIFICADORA  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
60123001
Figuras de goma Eva2UnidadGOMA EVA EN FORMATO SOBRE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
14111525
Papel multiuso2UnidadPAPEL ENTRETENIDO SOBRE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPICES PASTA AZUL SIMILAR A PILOT PUNTA MEDIA  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
14121503
Cartulina2UnidadCARTULINA ESPAÑOLA SOBRE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
Total Neto $ 74.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.164
TOTAL OC $ 88.714


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.