|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1759-346-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA CON ORIENTADORES MEMO 179 CAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
|
|
R.U.T. |
60.901.014-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
23750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA |
|
Razón Social |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.196.453-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 1 | Unidad | Servicio de cafetería:
Bebestibles: Café, té, hierbas para infusión, azúcar, sucralosa, leche para cortar, jugos. Alimentación: 2 Sándwich p/p, 2 Pie de limón, Kuchen p/p u otros, 2 galletas P/P.
Asistentes: Servicio de Cafetería para 25 personas Horario: 14:30 horas
Día: 15 de octubre
Lugar: Salón Gabriela Mistral
responsable CAROLINA ANDRADE
Nota: Servicio de cafetería montado a las 14:30 horas en el fondo del salón
| |
$ 125.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 125.000
|
$ 125.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 125.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.750
|
|
$ 148.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.