Orden de Compra. Nº1759-363-AG24 "SERVICIO PRODUCCION PARA JORNADA NORMATIVAS ALCPOA, MEMO 202"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-363-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PRODUCCION PARA JORNADA NORMATIVAS ALCPOA, MEMO 202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 215270
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Víctor Aguilar Oyola
Razón Social VÍCTOR MARIO AGUILAR OYOLA
R.U.T. 8.876.595-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Víctor Aguilar Oyola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadSE SOLICITA SERVICIO DE PASAJES, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE JORNADA TRABAJO DE APROPIACION DE NORMATIVAS ALCPOA RESPONSABLE KARINA MENESES COD IMP. 09.01.03.24.01.385  $ 1.133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.000 $ 1.133.000
Total Neto $ 1.133.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.270
TOTAL OC $ 1.348.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.876.595-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.187.361-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.