|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1759-373-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION SERVICIO CAFETARIA SEGUN MEMO 210, KMD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1759-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
|
|
R.U.T. |
60.901.014-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Sabor Selecto |
|
Razón Social |
CATERING Y EVENTOS CLAUDIA PATRICIA SANTANA VIDAL
|
|
R.U.T. |
76.987.581-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sabor Selecto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad no definida | SE SOLICITA SERVICIO DE CAFETERIA PARA JORNADA DE TRABAJO CON DOCENTES RED DE EDUCACION FISICA
SERVICIO LINEA 3, PARA 30 PERSONAS
LUGAR SERVICIO, DEPENDENCIAS CIJUM
DIA MIERCOLES 29 DE OCTUBRE
HORARIO 14:45 HORAS
RESPONSABLE: KARINA MENESES
COD IMP. 09.01.11.24.09.056 | |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.