Orden de Compra. Nº1759-65-AG26 "MEMO 18 ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1759-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 18 ADQUISICION INSUMOS ESPECIALIDAD JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 161 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
R.U.T. 60.901.014-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259
Comuna Punta Arenas
Impuesto 13617,3
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel7UnidadTOALLA DE PAPEL DE MANOS TIPO SIMILIAR HOMOLOGABLE A NOVA GIGANTE DOBLE HOJA DE 100 METROS   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.330 $ 22.330
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadCERA LIQUIDA PARA PISO DE MADERA TIPO AMARILLA DE 5 LIIROS SIMILAR HOMOLOGABLE A VIRGINIA  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2UnidadGUANTES PARA PREPARAR ALIMENTOS TIPO NITRILO TALLA L - CAJA DE 100 UNIDADES   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2UnidadGUANTES PARA PREPARAR ALIMENTOS TIPO NITRILO TALLA M - CAJA DE 100 UNIDADES   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios5UnidadCAJA DE MASCARILLAS DE TRES PLIEGUES CON ELÁSTICO CERTIFICADO COLOR BLANCO O CELESTE O ROSADO DE 100 UNIDADES POR CAJA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios5UnidadGORRO COFIA DESECHABLE COLOR BLANCO DE 100 UNIDADES LA CAJA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos2UnidadGUANTES PARA PREPARAR ALIMENTOS TIPO NIIRILO TALLA S - CAJA DE 100 UNIDADES   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
Total Neto $ 71.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.617
TOTAL OC $ 85.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.