|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1759-99-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1759-48-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
|
|
R.U.T. |
60.901.014-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
TABSA |
|
Razón Social |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A
|
|
R.U.T. |
82.074.900-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TABSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101703
| Servicios de transporte nacional por barcazas | 1 | Unidad | ADQ SERVICIO DE TRANPORTE DE PASAJEROS VIA MARÍTIMA RETORNO 17-06-2026 PASAJERO N°1 JOSE RAUL ALVARADO DIAZ RUT: 6.508.410-4 - PASAJERO N°2: GONZALO BENJAMIN OJEDA OJEDA RUT: 18.164.568-7 BAHIA CHILOTA HORARIO 20:30 HRS, TRAMO: PORVENIR - PUNTA ARENAS | |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 24.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.