Orden de Compra. Nº1761-1613-SE16 "MEMO N° 117 QUETIAPINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1761-1613-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 117 QUETIAPINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-43-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación EGAÑA 85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2016
TítuloDescripción
direccion envio: DROGUERIA SERV. DE SALUD RELONCAVI, Calle Seminario s/n Puerto Montt (ex hospital Puerto Montt). 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141722
Fumarato de quetiapina10000UnidadQUETIAPINA CM RECUBIERTO 100 MG ENVASADO EN BLISTER ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESESEUFRENIM 100 MG X 30 COMPRIMIDOS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE RESOL. N°1416 PRODUCTO EN PROCESO DE COLOCACION DE BANDA BE N° REGISTRO ISP F-19312/12 Fabricante y procedente: Sandoz Ilac. San. Ve Tic. A. S. Turquia PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES, VALOR FLETE I $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.