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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1761-1763-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncavi |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EGAÑA 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Facturación |
EGAÑA 85 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
121702 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EGAÑA 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL CUMBRES Puerto varas |
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Razón Social |
HOTELERA PATAGONIA S.A.
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R.U.T. |
76.049.144-6 |
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Sucursal |
HOTEL CUMBRES Puerto varas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604 2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 50 | | (1114617 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134617 | (1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 674.250
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$ 674.250
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Total Neto
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$ 674.250
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Descuento
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$ 33.713
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.702
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 762.239
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.