Orden de Compra. Nº1761-245-SE18 "compra de insumos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1761-245-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra compra de insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación EGAÑA 85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 41352,93
Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz
Razón Social SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA
R.U.T. 2.636.119-2
Sucursal SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10000Unidad no definidacompra de 10000 bolsas tipo clic de 10 x 10  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 217.647
Total Neto $ 217.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.353
TOTAL OC $ 259.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.