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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1761-2482-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PIZARRAS JARDIN INFANTIL HOSPITAL DE PUERTO MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncavi |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EGAÑA 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.607.700-7 |
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Dirección de Facturación |
EGAÑA 85 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
66964,284 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EGAÑA 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUEGOS MAGICOS |
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Razón Social |
COMERCIAL HAGELIN LIMITADA
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R.U.T. |
76.102.918-5 |
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Sucursal |
JUEGOS MAGICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905 2239-8-LP14
| Pizarras para plumón y accesorios | 5 | | (1097013) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MARCO DE MADERA RECTANGULAR 240X2X120 CM 1117013 | (1097013) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - MARCO DE MADERA RECTANGULAR 240X2X120 CM; Código: ;Región : X
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$ 74.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.940
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$ 374.940
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Total Neto
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$ 374.940
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Descuento
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$ 22.496
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.964
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 419.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.