Orden de Compra. Nº1761-906-SE09 "Servicios de cafetería"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1761-906-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicios de cafetería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra Copiapó 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación egaña 85
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39644,64
Dirección de Envío de la Factura egaña 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fátima Dueik Bergen
Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN
R.U.T. 6.773.855-1
Sucursal Fátima Dueik Bergen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería207Unidad   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.656 $ 208.656
Total Neto $ 208.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.645
TOTAL OC $ 248.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.