|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1762-69-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1762-25-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1762-25-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional de Valparaíso |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bellavista N° 168 piso 15 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Prat N°827,Piso 5,Oficina 502, Ed. Baburizza |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
43109,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Prat N°827,Piso 5,Oficina 502, Ed. Baburizza |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ICONO DIVISION TURISMO S A |
|
Razón Social |
ICONO DIVISION TURISMO S A
|
|
R.U.T. |
96.650.630-K |
|
Sucursal |
ICONO DIVISION TURISMO S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 1 | Unidad | ARRIENDO DE SALON, UNIDAD DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES | |
$ 226.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.891
|
$ 226.891
|
|
|
Total Neto
|
$ 226.891
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.109
|
|
$ 270.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.