Orden de Compra. Nº1762-83-SE07 "Sala Cuna"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1762-83-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sala Cuna Mensualidad, Noviembre 2007.
Proveniente de Licitación 1762-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Valparaíso
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Bellavista N° 168 piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Calle Prat N°827,Piso 5,Oficina 502, Ed. Baburizza
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Prat N°827,Piso 5,Oficina 502, Ed. Baburizza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CECILIA DEL CARMEN GONZALEZ ACUNA
R.U.T. 3.628.832-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222402
Guardería infantil1MesGuardería infantilSala Cuna Mensualidad, Noviembre 2007. $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
Total Neto $ 133.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 133.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.