Orden de Compra. Nº1763-2-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1763-2-L108"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1763-2-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1763-2-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE ASEO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL ATACAMA
Proveniente de Licitación 1763-2-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Atacama
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra San Román 1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Copayapu N° 1579
Comuna -1
Impuesto 402353,88
Dirección de Envío de la Factura Copayapu N° 1579
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR EDUARDO AGURTO CORTES
R.U.T. 16.834.242-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesServicios de limpieza de edificiosSERVICIO DE ASEO OFICINAS DIRECCION REGIONAL ATACAMA $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.652 $ 2.117.652
Total Neto $ 2.117.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.354
TOTAL OC $ 2.520.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.