Orden de Compra. Nº1763-2-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1763-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1763-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1763-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1763-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Atacama
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Copayapu N° 1579
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Copayapu N° 1579
Comuna Copiapó
Impuesto 1618800
Dirección de Envío de la Factura Copayapu N° 1579
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Arturo
Razón Social CARLOS ARTURO PALMA VILLAGRAN
R.U.T. 5.290.467-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Arturo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadBASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y OTROS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA SERCOTEC DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMAValor anual del servicio 12 meses, contempla todo lo solicitado en bases administrativas y técnicas de la licitación. $ 8.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520.000 $ 8.520.000
Total Neto $ 8.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.618.800
TOTAL OC $ 10.138.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.