|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1767-1-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-01-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1767-1-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA DE SERCOTEC EN ANGOL |
|
Proveniente de Licitación
|
1767-1-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Oficina Provincial de Malleco |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro 226, piso 1, Edificio Gob. Prov. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
|
|
R.U.T. |
82.174.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Lautaro #226 Edificio Gobernación 2 piso, ANGOL |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
115915,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro #226 Edificio Gobernación 2 piso, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SONIA PEÑA ARAUJO
|
|
R.U.T. |
11.571.340-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO |
$ 610.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 610.084
|
$ 610.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 610.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 115.916
|
|
$ 726.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.