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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1769-1830-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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4149-61-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA |
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Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Francia 2980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 700 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
2707,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Vale |
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Razón Social |
DORIS ELIANA HERNANDEZ TEJEDA
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R.U.T. |
8.880.529-1 |
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Sucursal |
Servicios Vale |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121302
| Cuchillo cartonero | 1 | Caja | Cuchillo cartonero
| Respuesto cuchillo |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450
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$ 450
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 2 | Unidad | Cuchillos cartoneros
| Corta cartón
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$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.600
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$ 4.600
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Metro Lineal | Papeles de lija
| Lija P-40 madera |
$ 9.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200
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$ 9.200
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Total Neto
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$ 14.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.708
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$ 16.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.